B1
京都ハンナリーズ
財務データ収録: 2016-17 〜 2024-25(2シーズン)
直近収益
14.8億円
2024-25
最高収益
14.8億円
2024-25
収益成長率
+277%
2016-17→2024-25
直近リーグ順位
21位
2024-25
当期純損益
+0.0億円
2024-25
2024-25シーズン財務詳細
REVENUE
14.8億円
入場料2.8億
スポンサー8.5億
物販1.2億
その他2.3億
EXPENSES
14.7億円
チーム人件費6.1億
試合関連経費2.8億
販管費等5.8億
P&L SUMMARY
営業利益/損失+0.2億
当期純利益/損失+0.0億
収益率
41%
人件費率
19%
チケット率
57%
スポンサー率
収益推移
シーズン別詳細
財務分析サマリ
京都ハンナリーズの財務分析
1. 収益規模と成長トレンド
2016-17年の3.93億円から2024-25年に14.8億円へと、8年間で約276%の急速な成長を遂行しました。しかし最新シーズンの収益14.8億円はリーグ平均21.9億円を大きく下回り、B1内での相対的なポジションは弱体です。8年間の成長にもかかわらず、リーグ内の競争力強化には一層の収益拡大が課題となっています。
2. 収益構造の特徴
スポンサー収入が8.5億円(57%)で圧倒的な割合を占め、入場料収入2.8億円(19%)とのバランスが大きく偏向しています。物販1.2億円を含め、チケット収入の低さが顕著です。この構造は地元ファンベースの開拓や来場者数増加の余地を示唆しており、スポンサー依存体質の改善が経営安定化に不可欠です。
3. 費用構造と収益性
トップチーム人件費6.1億円は収益比41%で健全な水準を保持しています。営業利益+0.2億円、純利益±0億円という限定的な黒字は、総営業費用14.7億円との綿密なバランスの上に成立しており、経営余裕度は極めて低い状態です。
4. 課題と今後の展望
リーグ平均以下の収益規模、チケット収入の低迷、スポンサー依存の脆弱性が主要課題です。京都地域での観客動員増加、スポンサーの多角化、新規収益源開発が急務であり、持続可能な経営基盤の構築が今後の重要課題となります。
